11月3日,江蘇省審計學會會長、江蘇省審計廳原副廳長葛紅民攜省審計廳“銀發生輝”審計志愿服務隊一行到省沿海集團調研內部審計工作。集團黨委委員、副總經理周明勇陪同調研。
葛紅民對集團內部審計工作取得的成績表示充分肯定,他強調,國有企業內部審計是國家審計在國有企業的延伸,內部審計熟悉企業運作情況和具體風險點,具有離得近、看得清的優勢,審計機關要加強對內部審計工作的指導和監督,充分調動內部審計的力量,通過整合內部審計資源、統籌內部審計力量、加強內部審計成果運用,有效減少審計監督盲區。內部審計工作要緊跟時代發展、適應環境變化,加快轉型升級,強化大數據審計,優化審計項目管理和審計資源配置,不斷拓展審計監督深度和廣度,提高審計監督質量和效率,展現內審價值。要充分發揮審計機關內部審計指導監督部門和行業協會的作用,搭建培訓交流平臺,推動內部審計質量上層次、上水平,共同構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系,實現審計監督全覆蓋。
周明勇表示,沿海集團內部審計工作將在省委、省政府的正確領導和省審計廳、省國資委的指導幫助下,緊密結合所屬行業產業特點,強化系統思維,深挖內部資源,以服務生產經營和戰略管控為根本宗旨,貼近業務,為業務賦能,不斷為集團高質量發展貢獻審計智慧。
集團審計法務部有關人員參加調研。